Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
|
dokumenty_ksiegowe_generowanie_bz [2016/02/24 15:26] lucja |
dokumenty_ksiegowe_generowanie_bz [2016/02/24 15:53] (aktualna) lucja |
||
|---|---|---|---|
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| ====== Generowanie bilansu zamknięcia ====== | ====== Generowanie bilansu zamknięcia ====== | ||
| - | |||
| - | (ctrl-f) lupy {{:wiki:ctrl-f.png?20}} możemy zobaczyć wykaz kont, które są w systemie już zdefiniowane. Możemy podświetlić wybrane konto i za pomocą ikonki Wykonaj (F1) {{:wiki:f1.png?20}} wyświetlić informacje o danym koncie. | ||
| - | |||
| Ten punkt menu pozwala na wykonanie automatycznych przeksięgowań związanych z końcem roku. | Ten punkt menu pozwala na wykonanie automatycznych przeksięgowań związanych z końcem roku. | ||
| Linia 17: | Linia 14: | ||
| Aby wygenerować Bilans zamknięcia należy: | Aby wygenerować Bilans zamknięcia należy: | ||
| - | - w polu Symbol za pomocą ikonki (ctrl-f) lupy {{:wiki:ctrl-f.png?20}} wybrać symbol dokumentu księgowego, który chcemy zastosować. Dobrze byłoby aby był to symbol stosowany tylko do operacji tzw.Bilansu zamknięcia (np.BZ) | + | - W polu Komórka za pomocą ikonki (ctrl-f) lupy {{:wiki:ctrl-f.png?20}} wybrać symbol komórki, który chcemy zastosować. Pole to może też pozostać niewypełnione. |
| - | - w polu "Rok" wpisujemy rok, dla którego generujemy dokument. | + | - W polu Symbol za pomocą ikonki (ctrl-f) lupy {{:wiki:ctrl-f.png?20}} wybrać symbol dokumentu księgowego, który chcemy zastosować. Dobrze byłoby aby był to symbol stosowany tylko do operacji tzw.Bilansu zamknięcia (np.BZ) |
| - | Przyciskiem ctr-O zakładamy nowy dokument. | + | - W polu "Rok" wpisać rok, dla którego generujemy dokument. |
| + | Przyciskiem (ctrl-o) plus {{:wiki:ctrl-o.png?20}} zakładamy nowy dokument. | ||
| + | |||
| + | Należy wprowadzić właściwe daty w pole Wystawiono i Księgowano. | ||
| + | |||
| Następnie można wypełnić pole tekstowe Opis. | Następnie można wypełnić pole tekstowe Opis. | ||
| - | - w pole "Konto-wynik finansowy" wpisujemy konto księgowe "Wynik finansowy". | + | W pole "Identyfikator" można wpisać identyfikator pracownika, który uruchamia generowanie Bilansu zamknięcia. Jeśli w definicji użytkownika zalogowanego jest przypisany identyfikator pracownika to ten identyfikator pojawi się w tym polu automatycznie. |
| + | |||
| + | W pole "Konto-wynik finansowy" wpisujemy konto księgowe "Wynik finansowy". | ||
| - | - w pole "Konto rozliczeniowe kosztów" wpisujemy konto na które chcemy przeksięgować salda kont kosztowych (tzw. czwórek) | + | W pole "Konto rozliczeniowe kosztów" wpisujemy konto na które chcemy przeksięgować salda kont kosztowych (tzw. czwórek) |
| Po wypełnieniu wszystkich pól za pomocą ikonki Wykonaj (F1) {{:wiki:f1.png?20}} uruchamiamy generowanie Bilansu zamknięcia. | Po wypełnieniu wszystkich pól za pomocą ikonki Wykonaj (F1) {{:wiki:f1.png?20}} uruchamiamy generowanie Bilansu zamknięcia. | ||